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老師,外單位建基站在我單位以使用我單位電費(fèi),現(xiàn)付款我單位電費(fèi)后,我單位在稅務(wù)局開具增值稅發(fā)票給外單位,這個(gè)開具發(fā)票的金額該如何做分錄

84784973| 提問時(shí)間:2020 03/15 13:46
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。你這是開票就要作為你的收入處理,按開票金額 確認(rèn)收入。
2020 03/15 13:47
84784973
2020 03/15 13:56
收到電費(fèi)1160元,開具增值稅發(fā)票80元 我這已做其他業(yè)務(wù)收入1160元 小規(guī)模做 借:現(xiàn)金 1160 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1080 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅 80 個(gè)體戶核定征收該如何做
陳詩(shī)晗老師
2020 03/15 13:57
你核定 和你做賬不影響,只是交稅按核定 交納,不按開票交納。
84784973
2020 03/15 14:02
老師,我是問收到這張發(fā)票該如何做分
陳詩(shī)晗老師
2020 03/15 14:11
收到就是作為你的成本處理 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款等
84784973
2020 03/15 14:36
這個(gè)也可以 按借:稅金及附加 貸:現(xiàn)金 做分錄嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/15 14:36
也是可以的,對(duì)于稅部分是可以的
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