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【典型例題】某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019 年12月銷售糧食白酒60噸給某專賣店,共計(jì)應(yīng)收含稅銷售 額1825200元。由于專賣店提前支付價(jià)款,企業(yè)給予專賣 店3%的銷售折扣,實(shí)際收款1770444元,該企業(yè)2019年12 月的銷項(xiàng)稅額是()元。

84784984| 提問時(shí)間:2020 03/14 14:34
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 1770444/1.13*13%=銷項(xiàng)稅 同學(xué)
2020 03/14 14:35
84784984
2020 03/14 14:37
為什么是1.13
何江何老師
2020 03/14 15:40
因?yàn)楝F(xiàn)在的正常的商品稅率是13% 加上本金就是1.13了
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