問(wèn)題已解決

去年的賬 ,沒(méi)有發(fā)票入賬了借:管理費(fèi)用_房租, 貸:銀行存款 怎么調(diào)賬

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/13 17:24
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,匯算前能取得發(fā)票么?
2020 03/13 17:25
84784971
2020 03/13 17:28
不能
立紅老師
2020 03/13 17:29
你好,如果不能取得發(fā)票,需要將以前的分錄紅沖 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 因?yàn)殂y已經(jīng)付出去了,我們做預(yù)付賬款 然后在19年匯算時(shí)調(diào)增綱費(fèi)用就可以。
84784971
2020 03/13 17:51
去年銀行存款付出去了4000元的房租,但是只收到了2969.07元的發(fā)票。 但是去年的分錄是這樣做的 借:管理費(fèi)用-房租4000 貸:銀行存款 4000 借:管理費(fèi)用-房租2969.07 貸:其他應(yīng)付款 2969.07
84784971
2020 03/13 17:52
今年怎么調(diào)整去年的賬啊
立紅老師
2020 03/13 18:18
你好,先將這筆分錄紅沖,這個(gè)是不對(duì)的 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù)2969.07 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)2969.07 再做 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)1030.93 借:預(yù)付賬款 正數(shù) 1030.93
84784971
2020 03/13 19:08
去年的報(bào)表已經(jīng)不能動(dòng)了
立紅老師
2020 03/13 19:09
你好,不需要調(diào)去年的報(bào)表的。今年匯算時(shí)做費(fèi)用調(diào)增就可以
84784971
2020 03/13 19:09
老板要求按照以前年度損益做賬,怎么按照以前年度損益這個(gè)科目做賬啊
立紅老師
2020 03/13 19:20
你好,現(xiàn)在匯算清繳沒(méi)結(jié)束,是不用以前年度損益調(diào)整的 如果用以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 2969.07 貸:以前年度損益調(diào)整 正數(shù)2969.07 再做 借:預(yù)付賬款 正數(shù) 1030.93 貸:以年年度損益調(diào)整 正數(shù) 1030.93 借:以前年度損益調(diào)整 (2969.07加上1030.93)*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 (2969.07加上1030.93)*25% 最后將以年年度損益調(diào)整差額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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