問(wèn)題已解決

老師,接剛才那個(gè)問(wèn)題,乙方(一般納稅人)甲供材部分是否按照銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)繳納增值稅,而且他們應(yīng)該就是平價(jià)納稅了,比如3萬(wàn)買(mǎi)回來(lái)的裝修材料,進(jìn)項(xiàng)是0.39萬(wàn),然后這批材料做甲供材,視同銷(xiāo)售,銷(xiāo)售額也是3萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)0.39萬(wàn),這樣他們甲供部分就不納稅了,這樣可以嗎?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/13 15:13
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這不影響,對(duì)于 甲方來(lái)說(shuō),他本就是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)納稅的。
2020 03/13 15:14
84785034
2020 03/13 15:16
好的,假如我們和乙方簽訂的是甲供材10萬(wàn)的裝修合同,乙方開(kāi)給我們3萬(wàn)的甲供材料發(fā)票,然后我司開(kāi)給乙方的裝修發(fā)票是10萬(wàn)還是7萬(wàn)呢?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 15:18
你給他開(kāi)具7萬(wàn)處理就可以了。
84785034
2020 03/13 15:24
老師,您的意思是,簽10萬(wàn)的甲供材裝修合同,注明3萬(wàn)為甲供材料,我方開(kāi)具的裝修發(fā)票是7萬(wàn)。然后我司繳納增值稅=(7萬(wàn)裝修收入-3萬(wàn)甲供材-勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額)/1.03*0.03,可以這樣嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 15:33
如果甲方給你開(kāi)了3萬(wàn)的發(fā)票,你就只是 (7萬(wàn)裝修收入--勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額)/1.03*0.03
84785034
2020 03/13 15:37
那我收到的3萬(wàn)發(fā)票就只是入成本影響我的企業(yè)所得稅是嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 15:48
是的,這個(gè)只能影響你的所得稅。
84785034
2020 03/13 16:15
老師,其實(shí)我們的業(yè)務(wù)是這樣的。之前也有咨詢(xún)過(guò)您,現(xiàn)在我說(shuō)得全面一點(diǎn): 甲(裝修公司小規(guī)模)乙(建材公司一般納稅人)丙(業(yè)主客戶(hù))三方。實(shí)際上甲和丙做裝修業(yè)務(wù),但是以丙的名義與丙簽訂了包工包料的裝修合同10萬(wàn),然后甲再與乙簽訂裝修合同。 假如甲跟乙簽訂甲供材為3萬(wàn)的裝修合同:①甲方交增值稅(7萬(wàn)裝修收入-勞務(wù)費(fèi))/1.03*0.03 ;乙方繳納增值稅(視同工程分包給我司差額征稅):(10萬(wàn)-7萬(wàn)裝修收入)/1.09*0.09=0.28萬(wàn) ②甲方交增值稅(10萬(wàn)裝修收入-3萬(wàn)甲供材料-勞務(wù)費(fèi))/1.03*0.03 ;乙方繳納增值稅(視同工程分包給我司差額征稅):(10萬(wàn)-10萬(wàn)裝修收入)/1.09*0.09=0萬(wàn) 我們可以采取第二種方法嗎?因?yàn)橐夜編臀覀兇沾犊?,不可能幫我們承?dān)稅點(diǎn)的。或者老師您有什么方法,可以讓乙方不交稅呢?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 16:21
相當(dāng)于你的業(yè)主是丙,現(xiàn)在是丙和甲簽訂了全包的合同,然后甲再把裝修勞務(wù)這部分分包給乙。 你這應(yīng)該是丙和甲簽訂的合同是10萬(wàn),甲和乙簽訂的合同是3萬(wàn) 是這個(gè)意思吧
84785034
2020 03/13 16:52
不是的,老師。我們公司是裝修公司(甲),因?yàn)樾鲁闪?,沒(méi)有裝修資質(zhì),所以建材公司(乙)一起合作,并且以①建材公司(乙)的名義跟客戶(hù)(丙)簽訂裝修合同10萬(wàn),然后②裝修公司就需要跟乙需要簽訂裝修合同(視為代理分包合同),實(shí)際上也是10萬(wàn)的,因?yàn)榻ú墓局皇谴沾哆@筆10萬(wàn)的裝修款,并沒(méi)有收取任何的費(fèi)用。但是稅法上不能簽訂代收代付合同,只能簽訂裝修承包合同。所以我們就在想與建材公司簽訂甲供材的裝修合同會(huì)不會(huì)更省稅
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 16:56
就相當(dāng)于是業(yè)主方和有資質(zhì)方簽訂10萬(wàn)的合同,然后有資質(zhì)方和你簽訂10萬(wàn)的合同。 那么這個(gè)材料是由誰(shuí)出
84785034
2020 03/13 17:19
實(shí)際上人工和材料都是我們公司出,實(shí)際上也是我們和客戶(hù)在做裝修生意,只是用了建材公司過(guò)了一道合同和收款而已。所以我們現(xiàn)在主要解決的問(wèn)題是,怎么才能不讓建材公司交稅,而且合情合理
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 17:23
不管你實(shí)際是怎樣,你賬上是看形式上是如何處理。 你這里建材公司是一般納稅人的話(huà),比如你合同10萬(wàn),首先是由他開(kāi)給業(yè)主方,開(kāi)10萬(wàn),然后你給他開(kāi)10萬(wàn)的成本票,這樣增值稅也抵扣了,所得稅也不涉及了,他就不存在 稅,涉及到萬(wàn)分之三的印花稅,這個(gè)是避免不了的
84785034
2020 03/13 17:28
哦,原來(lái)這么簡(jiǎn)單???我還以為簽甲供材的裝修合同會(huì)比較適合,因?yàn)閯偤盟麄円彩琴u(mài)裝修材料的
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 17:29
不需要,你直接這樣處理,他在中間只涉及印花稅了
84785034
2020 03/13 17:33
但是也有人說(shuō),因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,開(kāi)的是普票,如果他們按照差額征稅,用收到我方的10萬(wàn)裝修發(fā)票去抵減,即(10萬(wàn)全部?jī)r(jià)款-10萬(wàn)分包費(fèi)用)=0元不交增值稅,到最后稅局會(huì)要他們補(bǔ)稅。因?yàn)樗麄儨p除的10萬(wàn)分包費(fèi)用,稅點(diǎn)只有3%,只是價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)而已
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 17:38
你是小規(guī)模,不是一般納稅人,你如果是小規(guī)模的話(huà),你開(kāi)給他的票所得稅他不交。 增值稅還是要交一部分的。你抵不完全 。 這樣的話(huà),你可以考慮作為分包處理,也就是差額計(jì)稅。這樣他不交增值稅和所得稅,也就是你說(shuō)的這種方式。
84785034
2020 03/13 17:55
對(duì)呀,老師,我的意思也是按分包處理,差額計(jì)稅,但是有咨詢(xún)過(guò)一些有經(jīng)驗(yàn)的人,他們也是說(shuō)就算這種方式,稅局會(huì)讓他們補(bǔ)稅,因?yàn)樗麄兊值舻姆职M(fèi)10萬(wàn),稅點(diǎn)只有3%
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 18:00
分包的話(huà)你這里不符合正常經(jīng)營(yíng),有哪個(gè)工程分包他不賺錢(qián)呢,是不可能的呀。 所以這種被稅局查到讓你補(bǔ)稅可能性比較大。 所以我建議還是適當(dāng) 交點(diǎn)增值稅,不擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
84785034
2020 03/13 18:26
那好吧,那換句話(huà)就是說(shuō)沒(méi)有任何方式可以讓建材公司不交稅了?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 18:58
是的,你這形式上屬于他的工程項(xiàng)目,適當(dāng) 交點(diǎn)稅,不引起 稅務(wù)預(yù)警。
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