問(wèn)題已解決

老師,去年已確認(rèn)的收入,發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,已紅沖,我該怎么入賬?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/10 15:49
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,紅沖分錄為: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 金額全部為負(fù)數(shù)
2020 03/10 15:50
84785029
2020 03/10 15:52
稅率開(kāi)錯(cuò),沖紅后重新開(kāi)具的票,兩者之間差額部分用不用調(diào)整以前年度損益呢?
彩麗老師
2020 03/10 15:57
跨年的損益類科目調(diào)整直接用以前年度損益調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
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