問題已解決
接供貨方通知,上月服裝柜組購進并已驗收付款的一批童裝80件,因供貨方計價錯誤,每件多收5元,共計多收價稅款464元,現(xiàn)供貨方已通過銀行轉賬方式退來價稅款并提供了紅字增值稅專用發(fā)票。經(jīng)查,該批童裝購進時不含稅價為50元/件,上月已出售20件,含稅零售價為100元/件。 要求:寫出相應的會計分錄
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速問速答你好
借:庫存商品 負數(shù) 400
借:應交稅費——應增(進) 負數(shù) 64
借:銀行存款 正數(shù) 464
借:主 營業(yè)務成本 負數(shù)100
貸:庫存商品 負數(shù) 100
2020 03/09 17:31
84785025
2020 03/09 17:34
你好,庫存商品 和主營業(yè)務成本 庫存商品的數(shù)額都是負的嗎?不應該是負數(shù)啊
立紅老師
2020 03/09 17:36
你好,主營業(yè)務成本 已轉入本年利潤
借:本年利潤 負數(shù)
貸:主營業(yè)務成本 負數(shù)
不做
借:主 營業(yè)務成本 負數(shù)100
貸:庫存商品 負數(shù) 100
84785025
2020 03/09 17:38
這些分錄是什么意思
立紅老師
2020 03/09 17:39
你好
借:庫存商品 負數(shù) 400
借:應交稅費——應增(進) 負數(shù) 64
借:銀行存款 正數(shù) 464
沖減庫存成本、進項稅額、收取退款
借:主 營業(yè)務成本 負數(shù)100
貸:庫存商品 負數(shù) 100
減少利潤
84785025
2020 03/09 17:40
好的謝謝
立紅老師
2020 03/09 17:41
你好,
借:本年利潤 負數(shù)
貸:主營業(yè)務成本 負數(shù)
這個是減少利潤 ,上面發(fā)錯了
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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