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老師,我們單位發(fā)工資都是現(xiàn)金,如果每次發(fā)工資先從公戶通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到法人個(gè)人卡,然后取現(xiàn)再發(fā)放工資可以嗎。

84785042| 提問時(shí)間:2020 03/06 16:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
可以的,直接用現(xiàn)金支票取現(xiàn)就可以了
2020 03/06 17:00
84785042
2020 03/06 17:07
老師,我們開始沒買支票,是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到法人賬戶又取現(xiàn),這樣是不是風(fēng)險(xiǎn)大?
樸老師
2020 03/06 17:14
是的,以后不要這樣的哦
84785042
2020 03/06 17:22
嗯,謝謝老師,那以前的應(yīng)該怎樣做賬好一點(diǎn)兒?
樸老師
2020 03/06 17:25
按照你這個(gè)流程做,后面不要這樣做了
84785042
2020 03/06 17:33
是這樣老師,以前我感覺我賬務(wù)做的也有問題,因?yàn)槲沂侵苯?借:現(xiàn)金 貸:銀行存款 我想把賬面做成其他應(yīng)收款的往來賬,因?yàn)槲覀兪鞘止?,對?bào)表什么的也不會(huì)產(chǎn)生變化,所以我想改過來老師
樸老師
2020 03/06 17:38
可以的,只要數(shù)據(jù)不變可以改
84785042
2020 03/06 17:47
所以老師,那分錄應(yīng)該怎樣寫好一些呢?謝謝
樸老師
2020 03/06 17:49
按照你實(shí)際的業(yè)務(wù)來做,不要亂改
84785042
2020 03/06 17:52
知道的,就是轉(zhuǎn)到法人賬戶時(shí) 借:其他應(yīng)收款_法人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付工資薪酬 貸:其他應(yīng)收款_法人 這樣改對不?
樸老師
2020 03/06 18:02
你做成現(xiàn)金,借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款-法人,然后借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金
84785042
2020 03/06 18:19
還是想不通啊老師 轉(zhuǎn)到法人賬戶時(shí) 借:其他應(yīng)收款_法人 貸:銀行存款 同時(shí) 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款_法人 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付工資薪酬 貸:現(xiàn)金?
樸老師
2020 03/06 18:36
嗯,是的哦,就是這樣做的
84785042
2020 03/06 18:40
好的老師,謝謝啦
樸老師
2020 03/06 18:51
滿意請給五星好評,謝謝
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