問題已解決
老師,計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí)接受捐贈(zèng)取得的增值稅專票的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
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會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí)接受捐贈(zèng)取得的增值稅專票的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣
借:庫(kù)存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:營(yíng)業(yè)外收入
營(yíng)業(yè)外收入包括了增值稅
2020 03/05 14:13
84785023
2020 03/05 14:15
看見分錄瞬間理解了,謝謝老師
bamboo老師
2020 03/05 14:17
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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