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老師,我想咨詢一下給勞務(wù)派遣人員發(fā)年終獎,計提時候,借方:管理費用—獎金 貸方:應(yīng)付職工薪酬——獎金 掛到應(yīng)付職工薪酬合適嗎?

84784999| 提問時間:2020 03/04 13:14
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,這個勞務(wù)派遣公司給你們開具什么內(nèi)容發(fā)票
2020 03/04 13:15
84784999
2020 03/04 13:47
給勞務(wù)派遣人員的工資開的人力資源*勞務(wù)派遣費, 我們?nèi)胭~:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在給勞務(wù)派遣人員過年發(fā)的獎金該怎么入賬?
小惑老師
2020 03/04 13:56
那你們前面處理的不對的,我看你們的票等于是人力給你們代發(fā)工資和社保?
84784999
2020 03/04 14:10
是的,我們把工資給他們打過去,他們給我們發(fā)票,代發(fā)工資,那正確的該怎么做?
小惑老師
2020 03/04 14:25
你們應(yīng)該把你們的打過去做工資處理,不是勞務(wù)費 借方:管理費用—工資、獎金 貸方:應(yīng)付職工薪酬——工資、獎金
84784999
2020 03/04 14:30
老師,那啥樣的情況下是直接入勞務(wù)費呢?
小惑老師
2020 03/04 14:32
對方給你開具勞務(wù)費發(fā)票,直接入勞務(wù)費
84784999
2020 03/04 14:35
我們收到的就是對方給我們開具的勞務(wù)費發(fā)票呀,我們給他們打款他們給我們發(fā)票呀?
小惑老師
2020 03/04 16:12
你看一下,他是差額征收,工資和社保屬于一個代發(fā)性質(zhì)
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