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公司重新建了帳套,想要把以前的庫(kù)存錄入進(jìn)去,但是又不想要原來(lái)的數(shù)字,這個(gè)怎么辦

84785034| 提問時(shí)間:2020 03/02 16:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 為什么不錄入原來(lái)金額。 你要延續(xù)做賬的
2020 03/02 16:39
84785034
2020 03/02 16:42
我們公司換了老板,所以他想要重新的那些數(shù)據(jù)
84785034
2020 03/02 16:45
但是他又要求庫(kù)存那些要錄入進(jìn)去,這種情況怎么辦呀?
meizi老師
2020 03/02 16:49
你好 這個(gè)你要延續(xù)做賬 必須要按原來(lái)的做 。不然到時(shí)你做賬 出庫(kù)了銷售怎么結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品和收入 都會(huì)影響庫(kù)存數(shù)據(jù)的
84785034
2020 03/02 16:50
是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)填嗎?
meizi老師
2020 03/02 16:52
你好 根據(jù)你的科目余額表的科目余額來(lái)建賬的 就是看你庫(kù)存商品 對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)金額
84785034
2020 03/02 16:54
庫(kù)存那些金額我都填了,現(xiàn)在就是不知道貸方怎么填
meizi老師
2020 03/02 16:57
你好 貸方怎么填寫 你現(xiàn)在是填寫庫(kù)存商品的期初還是什么
84785034
2020 03/02 16:58
填寫的是庫(kù)存商品,現(xiàn)金和銀行,原材料的期初余額
meizi老師
2020 03/02 17:00
你好 那你就根據(jù)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)來(lái)填寫就行了。 可以 錄入期初數(shù),然后錄入本年累計(jì)借方,貸方發(fā)生額
84785034
2020 03/02 17:05
但是期初余額的貸方不填就不讓我啟用帳套呀,期初余額的貸方我不知道根據(jù)什么來(lái)填
meizi老師
2020 03/02 17:06
你好 是什么貸方 是本年累計(jì)的貸方嗎 還是什么貸方
84785034
2020 03/02 17:09
就是填庫(kù)存商品的期初余額
meizi老師
2020 03/02 17:11
你好 錄入你期初 。你庫(kù)存商品的期初應(yīng)該在借方金額的。 怎么會(huì)貸方
84785034
2020 03/02 17:15
我填的庫(kù)存商品那些是在借方,但是貸的也要有數(shù),不然試算不平衡
meizi老師
2020 03/02 17:17
你好 你去看看你們庫(kù)存商品當(dāng)時(shí)是不是掛了其他科目 沒付款掛應(yīng)付賬款的 就走這個(gè)
84785034
2020 03/02 17:20
沒有掛應(yīng)付賬款的,一般這些都是直接就付款了,這些庫(kù)存商品是去年沒用完的貨
meizi老師
2020 03/02 17:21
如果已經(jīng)付款的了 走銀行存款 一般正常 庫(kù)存商品根據(jù)上期余額錄入,貸方會(huì)是應(yīng)付賬款或銀行存款;需要同時(shí)錄入,否則數(shù)據(jù)會(huì)不平衡的
84785034
2020 03/02 17:32
但是這個(gè)初始數(shù)據(jù)錄入的銀行存款是在借方
meizi老師
2020 03/02 17:33
你好 你要錄入發(fā)生額 你期初是借方 你把銀行存款的 本年累計(jì)發(fā)生額和貸方發(fā)生額都錄入進(jìn)去 最終的余額在借方
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