問題已解決

老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,19年12月有管理費(fèi)用通過銀行存款支付漏記賬,現(xiàn)在跨年度了怎么處理呢?

84785027| 提問時(shí)間:2020 02/28 13:05
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 涉及銀行存款,最好還是做在19年哈
2020 02/28 13:06
84785027
2020 02/28 13:11
那反結(jié)賬做?12月份的納稅申報(bào)都已經(jīng)報(bào)了哦
許老師
2020 02/28 13:14
嗯嗯,最好這樣。 當(dāng)然,如果查的不嚴(yán)的話,也可以做在20年里面。
84785027
2020 02/28 13:15
做在19里,會(huì)影響稅務(wù)申報(bào)嗎?
許老師
2020 02/28 13:19
這個(gè)的話,管理費(fèi)用如果有發(fā)票,是合理支出。是會(huì)影響,2019年的應(yīng)納稅所得額的
84785027
2020 02/28 13:21
是沒有發(fā)票的
許老師
2020 02/28 13:28
這樣的話,也就沒什么影響了。雖然會(huì)計(jì)上確認(rèn)了支出,但稅法,是不認(rèn)可的
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