問(wèn)題已解決

老師:您好!因剛接觸建筑業(yè),有些賬務(wù)上的處理想請(qǐng)教一下: 1、按開(kāi)票金額確認(rèn)收入的話(huà),如何做賬務(wù)處理? 2、已開(kāi)票出去,工程款也到賬了,成本票還沒(méi)有。這又怎么處理?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/26 10:44
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、借:應(yīng)收賬款(或銀行存款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。 二、成本發(fā)票沒(méi)有,只能暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期發(fā)票到了再?zèng)_銷(xiāo)暫估,按發(fā)票入成本賬。
2020 02/26 11:11
84784968
2020 02/26 11:24
意思是整個(gè)賬務(wù)處理如下? 1、借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-暫估成本
江老師
2020 02/26 11:30
可以這樣進(jìn)行賬務(wù)處理。
84784968
2020 02/26 11:35
好的,謝謝老師!
江老師
2020 02/26 11:39
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