问题已解决
一般銷售,都是給對方開增值稅專用發(fā)票,對方多交,作為我的銷項(xiàng)稅,而視同銷售不是真正意義上的銷售啊,對方不可能多給我錢 所以,視同銷售的銷項(xiàng)稅額是誰承擔(dān)
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答銷售方自己承擔(dān)
實(shí)際做賬建議避免這個視同銷售
2020 02/25 23:29
84784979
2020 02/25 23:34
那銷項(xiàng)稅是我交,進(jìn)項(xiàng)稅也是自己交,是不是虧了
84784979
2020 02/25 23:35
還有,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,貨物到了對方手機(jī),他要賣的話,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,到時候怎么抵扣啊
郭老師
2020 02/25 23:36
不是的
你可以增加其他產(chǎn)品的價格
轉(zhuǎn)嫁給對方負(fù)擔(dān)的
沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣不了多交稅
84784979
2020 02/25 23:38
老師能說的通俗點(diǎn)嗎,,有些不懂啊
郭老師
2020 02/25 23:39
你成本20
進(jìn)項(xiàng)你們負(fù)擔(dān)你上進(jìn)項(xiàng)25
那你直接在25的基礎(chǔ)上算稅費(fèi)算利潤
都加到銷售價格里面
84784979
2020 02/25 23:45
看不懂 我說的是對方的進(jìn)項(xiàng)稅,他賣那批我送的貨物時,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,到時候怎么抵扣
郭老師
2020 02/25 23:46
你的銷項(xiàng)不就是對方的進(jìn)項(xiàng)嗎
贈送的你也不開發(fā)票
他也抵扣不了
你的進(jìn)項(xiàng)你自己負(fù)擔(dān),對方的進(jìn)項(xiàng)也得他自己負(fù)擔(dān),不一個道理
84784979
2020 02/25 23:55
這,,我懂了老師,,感謝您,,心里舒服了
郭老師
2020 02/25 23:57
好的
不用客氣的
早點(diǎn)休息
阅读 802