問題已解決
老師麻煩問一下,2019年4季度預交的企業(yè)所得稅,4季度當時沒有計提,直接在今年1月繳納了,這個現(xiàn)在做補計提,借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 還是 借:利潤分配——未分配利潤,哪個是正確的分錄???請老師指點,謝謝!
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速問速答你好,
借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅
匯算清繳時調(diào)減19年的費用。
2020 02/24 22:06
84785011
2020 02/24 22:16
這個計入今年1月的賬里,在匯算清繳時調(diào)減如何做分錄?
立紅老師
2020 02/24 22:19
你好,在匯算時不做分錄,直接在匯算申報表調(diào)整就可以。
84785011
2020 02/24 22:20
那么還有個問題,19年有未入賬的費用怎么處理現(xiàn)在怎么處理,匯算清繳時又如何處理?
84785011
2020 02/24 22:21
已跨年未做計提,為什么不用利潤分配——未分配利潤這個科目呢???
立紅老師
2020 02/24 22:22
你好,如果是匯算結(jié)束后調(diào)整,是用利潤分配——未分配利潤的,匯算結(jié)束前是不用的
84785011
2020 02/24 22:23
對于去年未入賬的費用現(xiàn)在該如何處理?
立紅老師
2020 02/24 22:25
你好,匯算前可以計入現(xiàn)在,比如2月份的費用,在匯算時扣除,和上面的處理是一樣的。
84785011
2020 02/24 22:27
意思就是我可以根據(jù)情況如在這個月,在匯算清繳時直接調(diào)增或調(diào)減就可以對嗎?
立紅老師
2020 02/24 22:27
你好,是的,是這樣的的。
84785011
2020 02/24 22:28
好的,知道了,謝謝老師指點
立紅老師
2020 02/24 22:28
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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