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預算會計中碰到往來,不是代收代付那種,但又涉及現(xiàn)金收支,預算需要做嗎

84785009| 提問時間:2020 02/22 09:15
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 需要做分錄的
2020 02/22 09:15
84785009
2020 02/22 09:32
比如今年收到以前年度的其他應收款,預算會計貸方是否做收入?如果今年支付去年的其他應付款,預算會計借方是否列支出
蔣飛老師
2020 02/22 09:34
需要做對應的收入和支出的,因為預算會計堅持的是“收付實現(xiàn)制”的原則。
84785009
2020 02/22 09:39
不是就虛增收入和支出了
蔣飛老師
2020 02/22 09:40
不會的,這是符合預算會計核算原理的
84785009
2020 02/22 09:43
年初銜接的時候,把其他應收和應付放在財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)了,那收到往年應收款和應付款是否可以沖財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是對的不?
蔣飛老師
2020 02/22 09:48
可以沖財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的
84785009
2020 02/22 10:14
但是結(jié)余數(shù)好像不對
蔣飛老師
2020 02/22 10:16
預算會計與財務會計可以不一致的,因為堅持的核算原則不一樣。
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