問題已解決

我們有一項專項資金用于救助流乞,去年我們通過往來其他應付款來做的帳,今年讓我們從新分科目建專項資金。我設置的非財政專項資金(上級單位每年直接拔給我們的)。今年初撥10萬給我們,但去年其他應付款—流乞 為貸方1萬。這個我改怎么處理呢

84784969| 提問時間:2020 02/21 17:04
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學講師
你目前對流乞的處理是否全部放在非財政專項資金
2020 02/21 17:06
84784969
2020 02/21 17:09
今年的帳還沒開始做,今年發(fā)生的支出就要全部在專項資金中支付
文靜老師
2020 02/21 18:37
1.其他應付款是否在每年撥付的資金里面的?2.結余是否返還上級財政?如果是撥付,又無需返還,可以借:其他應付款貸:非財政項資金。
84784969
2020 02/21 18:54
其他應付款余額在借方,用超了。上面輸錯了。其他應付款—流乞資金都是上級單位撥的,不是上級財政撥的。去年錢不夠,用其他資金墊了1萬。今年讓我們分開,單獨分了科目,不掛往來了。
文靜老師
2020 02/21 19:05
之前你們掛貸其他應付,借方做的什么科目?借方科目年末進哪里了?之前其他應付款就應該平賬的。
84784969
2020 02/21 19:53
收到資金,借 銀行,貸其他應付款。支付費用,借,其他應付款,貸銀行。年底余額在借方
文靜老師
2020 02/21 19:57
好的,沒有動支出和結轉結余類就好說。相當于去年銀行多付了1萬??梢灾苯咏?非財政專項資金貸:其他應付款。
84784969
2020 02/21 19:59
財務會計可以,主要是預算會計怎么辦呢
文靜老師
2020 02/21 20:05
預算會計是現(xiàn)金收支用的,這個調整分錄不涉及現(xiàn)金收支
84784969
2020 02/21 21:00
問題是收到錢,我預算資金做10萬收入,但實際要少1萬的蠻
文靜老師
2020 02/21 21:17
你們去年下賬多沖了1萬其他應付款。滾存下來造成的,不是實際支付
84784969
2020 02/21 21:57
我可以把這1萬的費用在財務會計里紅字沖銷,然后再在專項這個錢里又支付,這樣可以嗎。去年走其他應付款是沒有做預算會計的。
文靜老師
2020 02/21 22:26
也可以。你要注意實有資金戶銀行對賬沒問題
84784969
2020 02/21 22:55
好的,謝謝老師
文靜老師
2020 02/21 23:09
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