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上年固定資產(chǎn)記為了管理費(fèi)用今年應(yīng)怎樣調(diào)整

84785021| 提問時(shí)間:2020 02/19 10:58
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職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 將以前年度損益調(diào)整差額轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤
2020 02/19 11:00
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