問題已解決

老師 請(qǐng)問一下 事業(yè)單位會(huì)計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表里本期盈余為負(fù)數(shù)是因?yàn)槭裁茨兀?/p>

84784958| 提問時(shí)間:2020 02/17 19:49
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,事業(yè)單位會(huì)計(jì)報(bào)表里面:“本期盈余為負(fù)數(shù)”就是收不抵支
2020 02/17 19:51
84784958
2020 02/17 20:00
但是我都是按實(shí)際的收支來做的啊 會(huì)不會(huì)有什么影響 ,要怎么解決呢?
王超老師
2020 02/17 20:02
記賬正確,項(xiàng)目走的正確就沒有關(guān)系. 這個(gè)是正常的,審計(jì)來的時(shí)候不會(huì)說什么的 你可以要錢上級(jí)多撥一點(diǎn)款
84784958
2020 02/17 20:12
那本期盈余這一項(xiàng)是由哪幾項(xiàng)相加而來的呢?
王超老師
2020 02/17 20:25
期末,將各類收入科目的本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入本期盈余,借記“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“非同級(jí)財(cái)政撥款收入”、“投資收益”、“捐贈(zèng)收入”、“利息收入”、“租金收入”、“其他收入”科目,貸記本科目;將各類費(fèi)用科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入本期盈余,借記本科目,貸記“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”、“單位管理費(fèi)用”、“經(jīng)營(yíng)費(fèi)用”、“所得稅費(fèi)用”、“資產(chǎn)處置費(fèi)用”、“上繳上級(jí)費(fèi)用”、“對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用”、“其他費(fèi)用”科目。
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