問題已解決
老師我們是一般納稅人,購銷印花稅我以前申報是按(銷項+進項)*0.7申報的,但聽說這是核定才這樣子報,那這樣子?如果我現(xiàn)在按(銷項+進項)這樣子報以前用改?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答需要問下你稅局口徑,是核定要是按0.7 你們才可以享受這個,沒有這個 優(yōu)惠自己享受,后續(xù)稽查到是需要補稅的
2020 02/17 15:26
84785006
2020 02/17 15:29
我看我們信息是自行申報,是不是我們不享受
maize老師
2020 02/17 15:31
需要找你稅局確定下,你這樣,一般是沒有
84785006
2020 02/17 15:31
是去大廳確認?還是去找專管員
maize老師
2020 02/17 15:33
找專管員這個就可以,問下你們企業(yè)印花稅有沒有優(yōu)惠,偷偷問下,
84785006
2020 02/17 15:33
嗯,好的。謝謝老師
maize老師
2020 02/17 15:37
好的,我先回復別的學員了
閱讀 557