問題已解決

請教老師,這道題為什么是B答案?2019年3月10日認(rèn)證相符是抵扣了還是沒抵扣?沒抵扣那就全計入應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項稅額30萬,到6月20日改變用途后,這是建不動產(chǎn),第一年抵扣18萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)18萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額18萬,就是不明白B答案的分錄,請老師指導(dǎo)!

84785004| 提問時間:2020 02/16 10:48
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 我看一下
2020 02/16 10:49
蔣飛老師
2020 02/16 10:51
這是老題目老答案。
84785004
2020 02/16 10:52
這是19年的書上的題
蔣飛老師
2020 02/16 10:52
2019年3月10日認(rèn)證相符是抵扣了還是沒抵扣? …已全額抵扣。
蔣飛老師
2020 02/16 10:53
領(lǐng)用用于構(gòu)建不動產(chǎn)在建工程,分兩年抵扣進(jìn)項稅額(第一年60%,第二年40)
84785004
2020 02/16 10:55
那為什么剩余的12萬要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?
蔣飛老師
2020 02/16 10:55
B選項進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出40%,記入待抵扣進(jìn)項稅額(30*40%=12萬),按老正常是對的
蔣飛老師
2020 02/16 10:56
從2019.4.1構(gòu)建不動產(chǎn)進(jìn)項稅額可以一次抵扣進(jìn)項了(不分兩次抵扣了)
84785004
2020 02/16 10:56
明白了,腦子糊,謝謝老師
蔣飛老師
2020 02/16 10:57
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
84785004
2020 02/16 10:57
還有一道題能再直接問你嗎
蔣飛老師
2020 02/16 11:05
可以的,可以先結(jié)束再提問再答
描述你的問題,直接向老師提問
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