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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,會(huì)計(jì)每個(gè)月除了按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬,還要到了月末要計(jì)提工資,攤銷,社保,公積金,損益結(jié)轉(zhuǎn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)提附加稅,這些有主要的順序嗎?
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速問速答你好,沒有必須的順序。一般就按照你說的順序即可
2020 02/03 16:14
84784998
2020 02/03 16:19
我還沒有實(shí)踐過,可以把具體流程說下嗎?辛苦了
小惑老師
2020 02/03 16:20
你是說什么具體流程,分錄做賬順序嗎?
84784998
2020 02/03 16:32
比如說做會(huì)計(jì).我每個(gè)月要做些什么,或者到了季末又要做什么,到了年末又要做什么?
小惑老師
2020 02/03 17:14
月,即墨,年末,做賬的順序是一致的,跟你上面寫的順序一樣。按照業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間做賬工資,攤銷,社保,公積金,損益結(jié)轉(zhuǎn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)提附加稅,所得稅計(jì)提等。月末計(jì)提只是區(qū)別在于月度和季度申報(bào)有區(qū)別,區(qū)別在于所得稅申報(bào),,年度有個(gè)所得稅匯算清繳
84784998
2020 02/03 17:35
利潤分配未分配利潤年初的借方余額,本期計(jì)提所得稅時(shí),不是要先扣除年初的借方未分配利潤嗎
小惑老師
2020 02/03 17:37
你這種屬于虧損的,先彌補(bǔ)虧損在計(jì)提所得稅
84784998
2020 02/03 17:46
我學(xué)到通達(dá)物業(yè)3月份的實(shí)操時(shí),發(fā)現(xiàn)年初借方余額,也沒見彌補(bǔ)虧損,直接就是季度計(jì)提所得稅了。那個(gè)基數(shù)就是本年3個(gè)月的營業(yè)利潤。
小惑老師
2020 02/03 17:50
他所得稅計(jì)提是按照利潤計(jì)提嗎?
84784998
2020 02/03 18:07
是
84784998
2020 02/03 18:08
但是年初借方的未分配利潤沒減
小惑老師
2020 02/03 19:25
那不對(duì),應(yīng)該是減去以前年度虧損后計(jì)提所得稅
84784998
2020 02/03 19:26
所以我才迷惑
小惑老師
2020 02/03 23:00
那可能這個(gè)題目有些問題
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