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老師您好!請問所得稅匯算清繳允許稅前扣除的部分是怎么計算的?

84785010| 提問時間:2020 02/01 20:34
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,允許稅前扣除的內(nèi)容非常多,您具體指的是那一部分呢?
2020 02/01 20:38
84785010
2020 02/01 20:39
老師您好!業(yè)務(wù)招待費
微微老師
2020 02/01 20:40
業(yè)務(wù)招待費,是收入的萬分之五,和實際發(fā)生的60%進行比較后,選擇金額低 的那個進行抵扣。
84785010
2020 02/01 21:02
老師您好!我2019年的含稅銷售額是350萬,我的業(yè)務(wù)招待費允許稅前扣除該是多少呢?具體計算方法可以列示一下呢?
微微老師
2020 02/01 21:04
不含稅銷售額*萬分之五 與實際業(yè)務(wù)招待費*60%進行比較,兩者那個低選擇那個。
84785010
2020 02/01 21:10
老師!那我的350萬不含稅銷售額是339萬。339萬乘以萬分之五等于1695元,實際業(yè)務(wù)招待費是10000乘以60%等于6000。那么我稅前只能扣除1695元是吧
微微老師
2020 02/01 21:11
您好,是的,只能扣除金額少的。
84785010
2020 02/01 21:23
老師到底是萬分之五還是千分之五啊吧
微微老師
2020 02/01 21:25
您好,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。不好意思,是我記錯了,抱歉,已經(jīng)查證,是千分之五。
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