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請問老師,年末結(jié)轉(zhuǎn),出現(xiàn)期末留抵稅額,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?求分錄
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速問速答您好,一般情況下,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。
2020 01/28 20:43
84784987
2020 01/28 20:54
出現(xiàn)留抵了,就結(jié)轉(zhuǎn)不平了呀,要怎么處理呢?
王雁鳴老師
2020 01/28 21:00
您好,一般情況下,金額保留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個明細(xì)科目上就行了。
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