問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期!去修改財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)以后按逾期申報(bào)處理!

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/20 13:56
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,同學(xué),企業(yè)所得稅會(huì)按逾期申報(bào)處理。
2020 01/20 13:58
84784993
2020 01/20 14:00
如果是虧損呢?就修改12月的數(shù)據(jù)
曉宇老師
2020 01/20 14:04
如果是虧損也按照逾期申報(bào)處理,會(huì)有罰款,但不會(huì)有滯納金。
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