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一般納稅人企業(yè),月末應交稅費 應交增值稅為負數(shù),還需要做結轉的會計分錄嗎?正常應交增值稅期末該如何結轉?

84784975| 提問時間:2020 01/20 11:13
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安與逸老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務師已過四門,初級會計師
你好,應交稅費應交增值稅月末為負的時候,會計分錄與為正的時候一樣,只是科目余額的方向在借方,不用實際繳納稅款而已 ? 月底增值稅要結轉本月未交增值稅,結轉過程如下: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2020 01/20 11:15
84784975
2020 01/20 11:22
增值稅為負數(shù)時,也要做1-3這三個會計分錄嗎?
84784975
2020 01/20 11:23
應交增值稅為負數(shù),另外還有一個稅盤減免的480元,該如何做?比如,進項稅額一共是5000,銷項稅額是4500,稅盤減免480,具體的會計分錄該如何寫?
安與逸老師
2020 01/20 11:53
是的,增值稅為負數(shù)時也要這樣做。 支付時: 借:管理費用480 貸:庫存現(xiàn)金等 抵減時: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)480 貸:管理費用 結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)5000 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)4500 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)4500 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-增值稅 -減免稅 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
安與逸老師
2020 01/20 11:53
不好意思沒弄完就點上去了,稍等一下啊。
安與逸老師
2020 01/20 11:56
支付時: 借:管理費用480 貸:庫存現(xiàn)金等 抵減時: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)480 貸:管理費用 結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)5000 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)4500 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)4500 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 480 貸應交稅費-增值稅 -減免稅480 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)980 貸:應交稅費—未交增值稅980
84784975
2020 01/20 11:57
謝謝您的耐心解答,這樣的話,這980元是不需要繳納的吧?還需要做銀行的那個會計分錄嗎?
84784975
2020 01/20 12:02
借:應交稅費-未交增值稅 980 貸:銀行存款 980 這個會計分錄好像也合理? 另外,附加稅 企業(yè)所得稅該如何計提?
安與逸老師
2020 01/20 12:26
不好意思啊,最后一個應交稅費未交增值稅是借方980.不用再繼續(xù)交錢了。
安與逸老師
2020 01/20 12:27
借:稅金及附加 貸: 應交稅費——應交城建稅 ——應交教育費附加 ——應交地方教育費附加
安與逸老師
2020 01/20 12:28
借所得稅費用 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
84784975
2020 01/20 12:53
是負數(shù)的話,是不是第3個會計分錄就不用做了?
84784975
2020 01/20 12:56
還是應該做成: 借:應交稅費-未交增值稅 980 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 980 也需要這樣寫一下會計分錄嗎?
安與逸老師
2020 01/20 12:58
借:應交稅費-未交增值稅 980 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 980 這個分錄需要做。
84784975
2020 01/20 13:00
好的,就做到這一步就可以了對吧?余額下個月可以繼續(xù)抵減應交稅費-未交增值稅?
安與逸老師
2020 01/20 13:01
是的,這樣就行了。下個月可以繼續(xù)抵減。
84784975
2020 01/20 13:03
謝謝!非常感謝!
安與逸老師
2020 01/20 13:17
不用謝,有時間打個五星好評哦!
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