問題已解決
公司以前沒有做賬,現(xiàn)在做賬,只給了應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款,怎么錄入期初余額,期初余額怎么才能錄入平衡???
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速問速答你好,差額計利潤分配
2020 01/16 19:42
84784983
2020 01/16 19:43
直接錄入應(yīng)收賬款的余額就行嗎
郭老師
2020 01/16 19:44
你好,是的,
84784983
2020 01/16 19:45
不用入預(yù)收來試算平衡嗎
郭老師
2020 01/16 19:47
預(yù)收?
應(yīng)收貸方有余額嗎
84784983
2020 01/16 19:49
沒有
84784983
2020 01/16 19:50
有的項目有,有的沒有
郭老師
2020 01/16 19:51
你錄入的是明細(xì)嗎
要錄入明細(xì)
在貸方的錄入預(yù)收賬款
84784983
2020 01/16 19:51
錄入期初余額,應(yīng)收賬款直接錄入應(yīng)收款,應(yīng)付賬款直接錄入應(yīng)付賬款就可以了嗎
84784983
2020 01/16 19:51
對,是有明細(xì)科目
郭老師
2020 01/16 19:52
應(yīng)收借方明細(xì)是應(yīng)收
應(yīng)付賬款貸方明細(xì)在應(yīng)付賬款
84784983
2020 01/16 19:53
那就是直接明細(xì)錄入就可以了嗎?不用期初的試算平衡嗎?
郭老師
2020 01/16 19:55
需要的
這個是錄入完了之后做的
84784983
2020 01/16 19:55
錄入完肯定不會平衡的吧
郭老師
2020 01/16 19:57
差額計利潤分配的
84784983
2020 01/16 19:58
那就是直接錄入應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的余額?
郭老師
2020 01/16 20:01
你其他的沒有余額就可以
84784983
2020 01/16 20:05
老師說的其他的是什么
郭老師
2020 01/16 20:05
固定資產(chǎn),存貨,貨幣資金等
84784983
2020 01/16 20:06
庫存現(xiàn)金,銀行會有
郭老師
2020 01/16 20:06
哪都要錄入的,錄入齊全了
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