問題已解決
老師,想問下收到的專項資金,當時審計調(diào)整在了:其他應付款,現(xiàn)在這筆錢用完了,怎么進行賬務處理呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答一、收款時
借:銀行存款
貸:其他應付款——專項資金
二、專項資金使用時
借:其他應付款——專項資金
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
發(fā)票報銷付款使用
2020 01/16 16:07
84785037
2020 01/16 17:13
老師可不可以直接沖收益:借:其他應付款——專項資金 貸:其他收益
江老師
2020 01/16 17:17
你想這樣做,也可以,就是以前的報銷做費用。
一、收款時
借:銀行存款
貸:其他應付款——專項資金
二、專項資金使用時
借:費用類科目(或資產(chǎn)科目)
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
三、專項資金轉其他收益
借:其他應付款——專項資金
貸:營業(yè)外收入
84785037
2020 01/16 17:51
現(xiàn)在不是放到了其他收益這個科目去了嗎,做這筆分錄的前提 是這個項目已經(jīng)研發(fā)完成了嗎?借:其他應付款——專項資金 貸:其他收益
江老師
2020 01/16 17:56
按理論上講,是計入其他收益。實際工作中計入營業(yè)外收入,不然無法申報
閱讀 1522