問題已解決

如果一家全是技術(shù)人員的公司,成本主要是人工費(fèi),全記在管理費(fèi)用的工資下面,成本是0,是否不對(duì),正確的應(yīng)該是怎么樣的

84784966| 提問時(shí)間:2020 01/15 10:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你需要調(diào)整過來(lái) 。不然你的成本是0 你有收入沒有成本不配比的。
2020 01/15 10:24
84784966
2020 01/15 10:42
如何調(diào)整,請(qǐng)老師指導(dǎo)
meizi老師
2020 01/15 10:44
你好 你沒跨年 之前做的管理費(fèi)用 工資的分錄給我看看。 看怎么來(lái)調(diào)整
84784966
2020 01/15 10:46
借,管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬
meizi老師
2020 01/15 10:49
你好 那你做一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣調(diào)整過來(lái) 你可以合計(jì)金額一筆調(diào)整 后面附具體的明細(xì)來(lái)
84784966
2020 01/15 11:13
那如果是通過研發(fā)支出這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,技術(shù)人員費(fèi)用歸集到研發(fā)支出這個(gè)科目,當(dāng)部分研發(fā)支出形成銷售的時(shí)候,此會(huì)計(jì)科目應(yīng)該是怎么樣的
meizi老師
2020 01/15 11:18
你好 借研發(fā)支出-工資貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 現(xiàn)在調(diào)整 借研發(fā)支出- 工資 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
84784966
2020 01/15 11:28
實(shí)際發(fā)生時(shí)應(yīng)該就是借,研發(fā)支出_工資,貸.應(yīng)付職工薪酬,形成收入結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本,借應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 研發(fā)支出_工資嗎
meizi老師
2020 01/15 11:31
嗯 是的 到時(shí)你自己結(jié)轉(zhuǎn) 做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去核算的
84784966
2020 01/15 11:33
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 01/15 11:43
不客氣 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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