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現(xiàn)在報(bào)稅發(fā)現(xiàn)上個(gè)月發(fā)票錯(cuò)誤,紅沖后,上個(gè)月還需要繳納增值稅嗎

84785016| 提問時(shí)間:2020 01/14 14:14
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)月沖紅的上個(gè)月還是正常交
2020 01/14 14:15
84785016
2020 01/14 14:26
這個(gè)月紅沖的下個(gè)月在抵扣回來嗎
小云老師
2020 01/14 14:36
是的,下個(gè)月就減這筆
84785016
2020 01/14 14:51
老師,開負(fù)數(shù)發(fā)票,備注欄要寫和之前看的一樣的內(nèi)容嗎
小云老師
2020 01/14 15:19
你填上信息表內(nèi)容就會(huì)自動(dòng)出來的
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