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問下會計如何管理好出納的工作

84785028| 提問時間:2020 01/13 13:28
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,財務分析,cfa一級和二級
你好,會計無權去干涉出納的工作,小企業(yè)的話會計可以去督促出納。一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬.二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金.三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保證有價證券和現(xiàn)金安全
2020 01/13 13:30
84785028
2020 01/13 13:34
會計的工作主要是什么
84785028
2020 01/13 13:34
小企業(yè)的
小洪老師
2020 01/13 13:35
你好會計主要負責編制報表,總賬和申報稅務,還有工資表的編制
84785028
2020 01/13 13:37
貿(mào)易企業(yè)的成本怎么算
小洪老師
2020 01/13 13:38
你好,外購成本+稅金+保險費+其他相關支出
84785028
2020 01/13 13:39
成本均價怎么算
小洪老師
2020 01/13 13:41
銷售收入/銷售數(shù)量=銷售均價,你說的均價成本價是采用月末加權計算出來的
84785028
2020 01/13 13:57
問下應收應付賬款應該怎么管理
小洪老師
2020 01/13 14:11
這個看周轉(zhuǎn)率和周轉(zhuǎn)天數(shù)來規(guī)劃
84785028
2020 01/13 14:14
會計制作會計憑證的時候除了要把出納的賬記進去外還要做什么哪些賬
小洪老師
2020 01/13 14:14
你好還要對這些帳匯總保管這些帳
84785028
2020 01/13 14:16
應收應付賬款應該怎么做憑證還有提現(xiàn)在報表上
小洪老師
2020 01/13 14:20
發(fā)出貨物借應收,賒購存貨或者原材料借應付,這些根據(jù)每筆支出以及收據(jù)附件,發(fā)票體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,并且應收以凈值列支減去壞賬準備
84785028
2020 01/13 14:50
只要發(fā)票提現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上就行了嗎,還有其他的應收應付單據(jù)呢
小洪老師
2020 01/13 14:55
其他應收和其他應付這是另外一回事,應收是企業(yè)存貨的銷售或者服務,而其他應收并非企業(yè)主要經(jīng)營,所以這個披露的時候一般沒有應收賬款那么嚴格
84785028
2020 01/13 14:57
那你的意思是只有發(fā)票開具的才重要啊,其它內(nèi)賬的應收應付就不是特別重要嘍
小洪老師
2020 01/13 14:58
一般法人借款其他應付和其他應收計入往來,員工和企業(yè)的企業(yè)的借款也是一樣,只有企業(yè)支付租金或者其他費用,這個時候的其他應收或者其他應付是需要附上發(fā)票和單據(jù)的
84785028
2020 01/13 15:01
那做內(nèi)賬的時候也要這樣嗎
小洪老師
2020 01/13 15:01
內(nèi)帳的時候不需要這么麻煩,只需要附上憑證和收據(jù)就可以,。如果是往來有合同就行
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