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請問老師,有應(yīng)收賬款時(shí)分錄是不是:借應(yīng)收,貸主營收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅?我是這樣做的,結(jié)果應(yīng)收213450的,才收回210000整,接下來分錄又該如何做呢?

84784969| 提問時(shí)間:2020 01/12 09:13
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
您好。您需要開具3450的紅字發(fā)票
2020 01/12 09:13
84784969
2020 01/12 09:27
謝謝老師的回答,那請問老師,分錄該如何做呢?而且這是12月的,已納稅了已繳費(fèi)了,那也只是開個(gè)紅字發(fā)票,下次抵扣就行了嗎?
宸宸老師
2020 01/12 09:36
您好 借方負(fù)數(shù):3450 貸方負(fù)數(shù):主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
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