問題已解決

老師,我這個(gè)月報(bào)增值稅,填的方式跟上月申報(bào)一樣,為什么提示實(shí)際抵扣金額數(shù)比對(duì)不通過呢

84784958| 提問時(shí)間:2020 01/11 15:58
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你這里銷售額和開票金額對(duì)不上
2020 01/11 17:32
84784958
2020 01/11 17:34
現(xiàn)在不是自動(dòng)將開票金額顯示在增值稅報(bào)表里面嗎,也對(duì)上了呀,我周一再多看看開票系統(tǒng)對(duì)的上不
陳詩晗老師
2020 01/11 17:34
嗯嗯,你再核對(duì)一下,你這里的情況 不通過,就是不一致
84784958
2020 01/11 17:43
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 01/11 17:52
不客氣,祝你工作愉快。
84784958
2020 01/11 21:09
老師,我們是旅游行業(yè),不允許開專票,但是我這個(gè)月開了專票,但是我所交的增值稅大于專票的稅額,是不是這里有問題,還要重新填什么表格嗎
陳詩晗老師
2020 01/11 22:06
旅游行業(yè)本就是差額,計(jì)稅差額就是就是不可以開具專用發(fā)票的,因?yàn)槟阍谟?jì)算增值稅的時(shí)候,你本身就交的少。
84784958
2020 01/11 22:09
好的,那我可能表填錯(cuò)了,謝謝
陳詩晗老師
2020 01/11 22:14
不客氣,祝你工作愉快。
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