問題已解決
老師,我這個月報增值稅,填的方式跟上月申報一樣,為什么提示實際抵扣金額數(shù)比對不通過呢
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速問速答你好,同學。
你這里銷售額和開票金額對不上
2020 01/11 17:32
84784958
2020 01/11 17:34
現(xiàn)在不是自動將開票金額顯示在增值稅報表里面嗎,也對上了呀,我周一再多看看開票系統(tǒng)對的上不
陳詩晗老師
2020 01/11 17:34
嗯嗯,你再核對一下,你這里的情況 不通過,就是不一致
84784958
2020 01/11 17:43
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 01/11 17:52
不客氣,祝你工作愉快。
84784958
2020 01/11 21:09
老師,我們是旅游行業(yè),不允許開專票,但是我這個月開了專票,但是我所交的增值稅大于專票的稅額,是不是這里有問題,還要重新填什么表格嗎
陳詩晗老師
2020 01/11 22:06
旅游行業(yè)本就是差額,計稅差額就是就是不可以開具專用發(fā)票的,因為你在計算增值稅的時候,你本身就交的少。
84784958
2020 01/11 22:09
好的,那我可能表填錯了,謝謝
陳詩晗老師
2020 01/11 22:14
不客氣,祝你工作愉快。
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