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老師,我這邊購進研發(fā)材料。需要怎么做賬呢?可以幫寫下完成的一套分錄嗎?

84784965| 提問時間:2020 01/11 08:42
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
借:原材料 進項稅額 貸銀行存款 借:研發(fā)支出-研發(fā)費用 貸原材料
2020 01/11 08:43
84784965
2020 01/11 08:59
借:原材料 進項稅額 貸銀行存款 借:管理費用-研發(fā)費用 貸原材料 這是我做的??梢苑殴芾碣M用嗎?
佟老師
2020 01/11 10:19
不可以的,要先記入研發(fā)費用
84784965
2020 01/11 10:24
那我這邊6月份已經(jīng)計入了管理費用了,那還要改嗎?已經(jīng)申報了季報了
佟老師
2020 01/11 11:07
你把管理費用沖減了,按照我的做帳
84784965
2020 01/11 11:09
好的。只要是研發(fā)材料 分錄就這樣做就可以了是嗎?也不用說做到先計入研發(fā)費用,再轉(zhuǎn)為管理費用
佟老師
2020 01/11 13:46
月末講研發(fā)費用轉(zhuǎn)入管理費用
84784965
2020 01/11 13:51
我還是不理解 月末為何還要轉(zhuǎn)入管理費用?不可以一次性寫完嗎?我現(xiàn)在就是購買材料回來的時候。借原材料。進項稅,貸 應(yīng)付賬款 領(lǐng)用材料的時候 借研發(fā)支出 研發(fā)費 貸 原材料
84784965
2020 01/11 13:52
最后轉(zhuǎn)入管理費用又是什么呢?
佟老師
2020 01/11 15:27
因為沒有研發(fā)成功,要費用化處理,所以結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用
84784965
2020 01/11 15:28
能做一套采購材料分錄,用料分錄。研發(fā)不成功的分錄嗎?
84784965
2020 01/11 15:29
我現(xiàn)在按照你說的,把前面幾個月做的分錄沖減了?,F(xiàn)在正確分錄應(yīng)該是怎樣的呢?
佟老師
2020 01/11 16:27
借:原材料 進項稅額 貸銀行存款 借:研發(fā)支出-研發(fā)費用 貸原材料 借管理費用 貸研發(fā)支出-費用化
84784965
2020 01/11 16:29
那前面幾個月沒有做轉(zhuǎn)入管理費用這個分錄?,F(xiàn)在12月份可以補嗎?
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