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老師,我們公司的應(yīng)收帳款年初和期末余額都是負(fù)數(shù),這個要不要調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)整

84784994| 提問時間:2020 01/10 15:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
如果說你的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)的話,那么就是在這個預(yù)收賬款里面去烈士的呀,不需要調(diào)整,這是正常的。
2020 01/10 16:13
84784994
2020 01/10 16:15
不用做分錄調(diào)整,是吧?
陳詩晗老師
2020 01/10 16:23
不需要憤怒調(diào)整,你真是正常的,因為很多企業(yè)沒有設(shè)置什么預(yù)收預(yù)付呀,它就會存在負(fù)數(shù)。
84784994
2020 01/10 16:26
那就是說做報表的時候把應(yīng)收帳款里的數(shù)據(jù)放到預(yù)收賬款里就可以了,是嗎?
陳詩晗老師
2020 01/10 16:32
是的,就是這個意思,直接這樣子處理就可以了。
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