問(wèn)題已解決

老師,我們公司的應(yīng)收帳款年初和期末余額都是負(fù)數(shù),這個(gè)要不要調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)整

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/10 15:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果說(shuō)你的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)的話,那么就是在這個(gè)預(yù)收賬款里面去烈士的呀,不需要調(diào)整,這是正常的。
2020 01/10 16:13
84784994
2020 01/10 16:15
不用做分錄調(diào)整,是吧?
陳詩(shī)晗老師
2020 01/10 16:23
不需要憤怒調(diào)整,你真是正常的,因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)沒(méi)有設(shè)置什么預(yù)收預(yù)付呀,它就會(huì)存在負(fù)數(shù)。
84784994
2020 01/10 16:26
那就是說(shuō)做報(bào)表的時(shí)候把應(yīng)收帳款里的數(shù)據(jù)放到預(yù)收賬款里就可以了,是嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 01/10 16:32
是的,就是這個(gè)意思,直接這樣子處理就可以了。
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