問題已解決

老師,您好,問一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除10%,賬務(wù)處理怎么做

84785041| 提問時間:2020 01/10 11:37
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小妍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
您好!分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減稅額) 貸:其他收益
2020 01/10 11:39
84785041
2020 01/10 11:43
問下,其他收益是新增科目嗎?還有應(yīng)交增值稅——加計(jì)抵扣稅額,一直掛賬嗎
小妍老師
2020 01/10 11:46
您好!是新增科目,應(yīng)交增值稅——加計(jì)抵扣稅額,正常掛賬。
84785041
2020 01/10 14:08
加計(jì)扣除年末不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小妍老師
2020 01/10 14:13
您好!如果年末有應(yīng)交增值稅的話,做一筆結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果年末留抵稅額,則無需結(jié)轉(zhuǎn)。
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