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收到供貨商給的返利怎么入帳?

84784977| 提問時間:2020 01/10 10:47
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安與逸老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會計師
收到平銷返利的資金:因為平銷返利是在商品售出后結(jié)算的,相當(dāng)于進(jìn)貨成本的減少,沖減“主營業(yè)務(wù)成本”:   借:銀行存款     貸:主營業(yè)務(wù)成本       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)   當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項稅金=當(dāng)期取得的返還資金/(1+所購貨物適用增值稅稅率)×所購貨物適用增值稅稅率 ,先進(jìn)行價稅分離,再計算應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。   返還資金的成本部分,沖減主營業(yè)務(wù)成本。   因為現(xiàn)金返利是在購貨日后發(fā)生的,所以直接沖減收到返利當(dāng)期進(jìn)項稅即可。
2020 01/10 11:06
84784977
2020 01/10 11:27
借營業(yè)外收入貸銀行存款不行嗎
84784977
2020 01/10 11:28
您說的這個我也看不懂,他就是直接把錢打過來了,沒有發(fā)票
安與逸老師
2020 01/10 11:42
對于商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的返還收入,商業(yè)企業(yè)不出具發(fā)票,應(yīng)由供貨方出具紅字專用發(fā)票,收取方憑此紅字發(fā)票沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅金,同時沖抵當(dāng)期已銷成本。 比如,如果貴公司收到供貨方平銷返利117元及紅字專用發(fā)票,則貴公司憑此紅字發(fā)票,借記“銀行存款”117元,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出”17元,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”100元。 增值稅申報表上在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”欄做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報。
84784977
2020 01/10 11:43
沒有發(fā)票,沒有發(fā)票怎么入
安與逸老師
2020 01/10 12:06
也可以由商業(yè)企業(yè)可以開具普通發(fā)票,商業(yè)企業(yè)沖減進(jìn)項稅額,供貨方不得沖減銷項稅額。
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