問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們調(diào)整以前未開(kāi)票收入,進(jìn)入以前年度調(diào)整損益,請(qǐng)問(wèn)要交企業(yè)所得稅嗎?但是本季度我們利潤(rùn)表上是虧損的

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/10 10:12
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您是往大調(diào),還是往小數(shù)調(diào)整呢?
2020 01/10 10:14
84785042
2020 01/10 10:16
有38萬(wàn)多
張艷老師
2020 01/10 10:20
您本季度利潤(rùn)表的虧損數(shù)是多少? 這個(gè)38萬(wàn)是要多做未開(kāi)票收入,還是減少未開(kāi)票收入?
84785042
2020 01/10 10:25
都做了未開(kāi)票收入,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,所得稅是為零的,因?yàn)槭怯袕浹a(bǔ)虧損。
84785042
2020 01/10 10:25
本年累計(jì)凈利潤(rùn)139萬(wàn)多
張艷老師
2020 01/10 11:23
如果累計(jì)四季度的凈利潤(rùn)是虧損的話,是不需要繳納企業(yè)所得稅的。 您要計(jì)算一下年末凈利潤(rùn)是否為正數(shù),如果是正數(shù),則是要繳納企業(yè)所得稅了
84785042
2020 01/10 11:25
彌補(bǔ)虧損后就是虧損的
張艷老師
2020 01/10 14:04
如果彌補(bǔ)后是虧損的話,那就不需要繳納企業(yè)所得稅的。
84785042
2020 01/10 14:32
好的,謝謝老師
張艷老師
2020 01/10 15:04
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿(mǎn)意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
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