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老師 小規(guī)模代開的發(fā)票 作廢了 預(yù)繳了的稅怎么做賬呀?

84785012| 提問時(shí)間:2020 01/10 09:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 稅局會(huì)退你增值稅嗎?
2020 01/10 09:44
84785012
2020 01/10 09:53
會(huì)的 要報(bào)稅后申請(qǐng)退款?那附加稅呢怎么做賬?需要計(jì)提嗎?
meizi老師
2020 01/10 09:55
你好 你已經(jīng)作廢了就不計(jì)提附加稅了 那你就現(xiàn)在做繳納的分錄 。 退你了 做相反分錄就是
84785012
2020 01/10 10:02
但是不知道為什么 我的資產(chǎn)負(fù)債表里 期末余額表里對(duì)不上 ,剛好就是教育附加和地方教育付加的金額
meizi老師
2020 01/10 10:07
你好 你是不是去計(jì)提了附加稅和繳納了 你去看看附加稅的明細(xì)賬
84785012
2020 01/10 10:25
老師未開票收入的增值稅要季度的時(shí)候要怎么做賬呀?
meizi老師
2020 01/10 10:29
你好 和你開票收入分錄一樣的 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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