問題已解決
想問一下!年終出財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)年初余額不平!期末余額也不平!并且差額是一樣的。怎么回事?
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速問速答同學(xué),你好,看一下是不是有未記賬的期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,一般這種情況都是損益類科目未結(jié)轉(zhuǎn)或未全部結(jié)轉(zhuǎn)。
2020 01/09 19:51
84784947
2020 01/09 20:05
老師好!幫忙看下這個年度財務(wù)報表不平吧?應(yīng)該是去年就不平對吧?還有上面的金額可有風(fēng)險注意的?
安與逸老師
2020 01/09 20:19
應(yīng)該年初余額初始的時候沒平造成的,對比一下是哪個科目錄入錯了,其他的到?jīng)]什么
84784947
2020 01/09 21:10
其他應(yīng)付款數(shù)字大可有事?
安與逸老師
2020 01/09 21:18
能說明原因的沒事,只要不是不知道怎么做賬亂放進(jìn)去的就可以
84784947
2020 01/10 08:09
如果年初報表不平的,我要返回去重新結(jié)轉(zhuǎn)么?我是剛接手這家公司的!怪不得去年12月份無法結(jié)賬時不時這個原因
安與逸老師
2020 01/10 08:31
你可以先查找是哪個科目的錯誤,如果無法重新余額初始的話,就做個調(diào)整分錄
84784947
2020 01/10 08:35
怎么調(diào)整?
安與逸老師
2020 01/10 08:39
你需要先找出來什么科目初始錯誤
84784947
2020 01/10 09:14
去年最后一個月的這個工資管理費(fèi)用!沒有結(jié)轉(zhuǎn)到今年!去年做的憑證是借:管理費(fèi)用 150447 貸:其他應(yīng)付款 150447 今年做的借: 其他應(yīng)付款 150447 貸方:銀行存款 150447但是今年 其他應(yīng)付款仍然有余額
安與逸老師
2020 01/10 09:27
你的意思是管理費(fèi)用在余額初始的時候沒有寫上去是嗎,你先試試能不能在初始增加一下
84784947
2020 01/10 09:36
但是2018年12月份的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)也無法結(jié)轉(zhuǎn)!顯示有錯誤!
安與逸老師
2020 01/10 09:51
能給我看下截圖嗎
84784947
2020 01/10 10:10
這個2018年余額變過了,財務(wù)報表也平了,帳也結(jié)了。怎么2019年數(shù)字還是沒有變?老師
84784947
2020 01/10 10:14
這個是2018年的原本不平,早上我和之前搞這個費(fèi)用的會計說,她說后來加的憑證。不知道她怎么搞的。我再進(jìn)去看的時候帳已經(jīng)平了去年的。但是數(shù)字沒有帶到2019年是怎么回事?
安與逸老師
2020 01/10 10:16
我看年初數(shù)還是不平呢
84784947
2020 01/10 10:21
你看上面的圖是2018年的好像已經(jīng)平了但是余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到今年
安與逸老師
2020 01/10 10:22
這個18年年末的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
84784947
2020 01/10 10:27
平的是2018年的資產(chǎn)負(fù)債表!不平的是2019年的報表
安與逸老師
2020 01/10 10:34
你看看18年年末余額和19年年初余額一樣嗎
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