問題已解決

支付銀行手續(xù)費,以前是根據(jù)銀行打印出來的銀行單據(jù)來做賬。是借:財務(wù)費用,貸:銀行。我想問下現(xiàn)在后續(xù)收到銀行手續(xù)費增值稅專用發(fā)票,是要把之前做的財務(wù)費用紅字沖減,重新做,借財務(wù)費用,借應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額貸銀行嗎

84785019| 提問時間:2020 01/09 14:17
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好 直接做分錄 借:財務(wù)費用 應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額 借方負數(shù):財務(wù)費用
2020 01/09 14:18
84785019
2020 01/09 14:23
我之前做了賬了,之前的不用紅沖嗎
宸宸老師
2020 01/09 14:24
您好,我現(xiàn)在做的分錄就是 紅沖分錄的
84785019
2020 01/09 14:25
我不太理解你說,麻煩你寫完整點?
84785019
2020 01/09 14:26
你的分錄是?
84785019
2020 01/09 14:27
是我說的那樣嗎?
宸宸老師
2020 01/09 14:27
借:財務(wù)費用 應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額 借方負數(shù):財務(wù)費用 【這里是借方負數(shù),您仔細看下】
84785019
2020 01/09 14:29
那跟我說是一樣的。就是紅字紅沖。
84785019
2020 01/09 14:31
我想問我每次收到發(fā)票都是這樣嗎,還是我在沒收到發(fā)票之前,可以價稅分離,到時候收到發(fā)票就附在單據(jù)上。
宸宸老師
2020 01/09 14:31
你好對的,就是紅沖的意思
84785019
2020 01/09 14:35
上面提問的處理方式可以這樣處理嗎?
宸宸老師
2020 01/09 14:36
您好,您的寫法雖然也沒錯,但是銀行存款其實是沒有變化的,您那么寫的話,有個一來一往的流水。建議跟我一樣的做法
84785019
2020 01/09 14:39
好的,明白。
宸宸老師
2020 01/09 14:41
嗯嗯好的,祝您工作順利
84785019
2020 01/09 14:42
老師,我還想問,要是我18年購貨的發(fā)票我認證了,但是發(fā)生退貨,發(fā)票已經(jīng)認證了,這個要怎么處理。
宸宸老師
2020 01/09 14:43
您好,您開具紅字專用信息表,再由銷售方開具紅字發(fā)票 您收到紅字發(fā)票之后做紅字分錄
84785019
2020 01/09 15:34
就是我這邊要在稅控盤開具紅字專用信息表嗎?
84785019
2020 01/09 15:35
紅字發(fā)票是不是,借應(yīng)付,貸原材料,貸進項稅額轉(zhuǎn)出?
宸宸老師
2020 01/09 15:37
您好,對的,您的分錄是對的
84785019
2020 01/09 15:41
跨年還是這樣的分錄處理吧?
宸宸老師
2020 01/09 15:42
你好,對的,收到發(fā)票的時候就是這個分錄,不管是否跨年
84785019
2020 01/09 15:55
好的,謝謝,老師。
宸宸老師
2020 01/09 15:55
不客氣的,祝您工作順利
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