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老師,設備款合同金額是150萬,轉賬金額也是150萬,發(fā)票金額是154萬,買方和賣方分別怎么做賬?

84784975| 提問時間:2020 01/09 14:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 買方 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 賣方 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020 01/09 14:16
84784975
2020 01/09 14:49
老師,我想問的是150萬和154萬,這個差額怎么做賬?
bamboo老師
2020 01/09 14:51
根據(jù)實際的發(fā)票金額做賬啊 不根據(jù)合同
84784975
2020 01/09 14:54
收到150萬,發(fā)票150.15萬,多余的15塊錢怎么做賬?營業(yè)外支出?
bamboo老師
2020 01/09 14:56
多出的15沒收到款項計入營業(yè)外支出
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