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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,拿留底稅額沖減,怎么做分錄

84785004| 提問時(shí)間:2020 01/08 23:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你這塊兒不需要分錄處理啊,因?yàn)槟銠C(jī)箱所有轉(zhuǎn)出之后,你的余額是在未交增值稅留抵稅額就自動的抵扣你的應(yīng)交稅費(fèi)啊。 借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)~留底稅額
2020 01/08 23:11
84785004
2020 01/08 23:19
(1)那這樣申報(bào)的時(shí)候需要再申報(bào)表里體現(xiàn)嗎? (2)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出涉及到跨年了,當(dāng)時(shí)做轉(zhuǎn)出時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),那主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)需要借:待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎?最后在把待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤嗎?這樣對嗎
陳詩晗老師
2020 01/08 23:22
申報(bào)表里面需要體現(xiàn)的呀。第二個(gè)問題是對的。
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