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當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項票怎么做會計分錄,后期開了銷項抵扣的時候如何做?

84784981| 提問時間:2020 01/08 22:00
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,購入,借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))貸:銀行存款 銷項,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)入等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
2020 01/08 22:02
84784981
2020 01/09 09:41
我們是先付款給供應(yīng)商,后期才會收到發(fā)票,所以認(rèn)證是在付款都的幾個月內(nèi)
立紅老師
2020 01/09 09:47
你好,收到發(fā)票進(jìn)再進(jìn)行認(rèn)證,先付款時做預(yù)付賬款核算。
84784981
2020 01/09 10:07
付款時是借預(yù)付賬款,貸銀行存款 材料入庫時借工程施工,貸應(yīng)付賬款暫估價 收到發(fā)票,是先把前面的暫估沖掉,再借工程施工,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款 最后沖前期預(yù)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸預(yù)付賬款
立紅老師
2020 01/09 10:24
你好,如果第一筆業(yè)務(wù)我們是用預(yù)付賬款科目記賬的,已后的業(yè)務(wù)也用預(yù)付賬款,不用應(yīng)付賬款
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