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固定資產(chǎn)賬面余額和明細賬余額對不上怎么處理???
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速問速答手工做的賬嗎還是電腦?
2020 01/08 14:51
84785045
2020 01/08 14:53
手工做的,實物和賬對不上,查以前年度都已經(jīng)有差,好像沒人發(fā)現(xiàn)沒有處理過
馬老師
2020 01/08 14:54
那就要調(diào)整 具體是什么原因?qū)е碌?查清了沒
84785045
2020 01/08 14:59
歷史遺留問題了,搞不明白
馬老師
2020 01/08 15:00
那是盤盈了還是盤虧了呢?
84785045
2020 01/08 15:03
虧了
馬老師
2020 01/08 15:18
報經(jīng)批準前:
借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準備
貸:固定資產(chǎn)
報經(jīng)批準后:
1)可收回的保險賠償或過失人賠償
借:其他應收款
貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2)按應計入營業(yè)外支出的金額
借:營業(yè)外支出——盤虧損失
貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
先計入到待處理財產(chǎn)損益 然后讓管理資產(chǎn)的寫申請 然后領(lǐng)導簽字你下賬
84785045
2020 01/08 16:34
已經(jīng)出了報表,怎么把預提費用沖回利潤分配???在不該報表的情況
馬老師
2020 01/08 17:10
拿你這都是12月份的了 肯定要改報表
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