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固定資產(chǎn)賬面余額和明細賬余額對不上怎么處理???

84785045| 提問時間:2020 01/08 14:49
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
手工做的賬嗎還是電腦?
2020 01/08 14:51
84785045
2020 01/08 14:53
手工做的,實物和賬對不上,查以前年度都已經(jīng)有差,好像沒人發(fā)現(xiàn)沒有處理過
馬老師
2020 01/08 14:54
那就要調(diào)整 具體是什么原因?qū)е碌?查清了沒
84785045
2020 01/08 14:59
歷史遺留問題了,搞不明白
馬老師
2020 01/08 15:00
那是盤盈了還是盤虧了呢?
84785045
2020 01/08 15:03
虧了
馬老師
2020 01/08 15:18
報經(jīng)批準前: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 報經(jīng)批準后: 1)可收回的保險賠償或過失人賠償 借:其他應收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 2)按應計入營業(yè)外支出的金額 借:營業(yè)外支出——盤虧損失 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 先計入到待處理財產(chǎn)損益 然后讓管理資產(chǎn)的寫申請 然后領(lǐng)導簽字你下賬
84785045
2020 01/08 16:34
已經(jīng)出了報表,怎么把預提費用沖回利潤分配???在不該報表的情況
馬老師
2020 01/08 17:10
拿你這都是12月份的了 肯定要改報表
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