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老師我們是建筑行業(yè)的,有很多掛證的,我們都是年底結(jié)算一次,這個掛證費應(yīng)該怎么出賬呢??
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速問速答你好,這個應(yīng)該作為職工工資列支比較合理。
2020 01/06 11:22
宇飛老師
2020 01/06 11:23
現(xiàn)在都要求社保一致了,其實就是你們公司的員工。
84785006
2020 01/06 11:23
我們做工資不申報個稅可以嗎?
宇飛老師
2020 01/06 11:24
需要申報個稅,否則有稅務(wù)風險。
84785006
2020 01/06 11:25
好的,那如果他們在別的公司申報個稅了,我們這邊在申報肯定會超過的,怎么處理好呢?
宇飛老師
2020 01/06 11:29
現(xiàn)在可以在兩家公司有收入啊,后面他們自己去做匯算清繳就好了。
84785006
2020 01/06 11:30
那這樣挨扣稅肯定是我們承擔啊,那還有別的做法嗎??
宇飛老師
2020 01/06 11:37
那你看下把這個收入分攤下計提到不同月份,那樣子基本就不用交稅了。
84785006
2020 01/06 11:38
就沒有別的方法可以處理嗎?
宇飛老師
2020 01/06 11:40
分攤計提工資,每個月5000以內(nèi)就不用交稅了。
84785006
2020 01/06 11:41
我知道啊,但是肯定有5000千勒
宇飛老師
2020 01/06 11:43
那你就交一些咯,這個是沒辦法的,不申報個稅風險更大,禁不起查的。
84785006
2020 01/06 11:44
好的,謝謝
宇飛老師
2020 01/06 11:45
不客氣,很多時候能最大程度降低稅負就好,沒有百分百完美的。
84785006
2020 01/06 11:46
那如果這個月直接支付19年一年的,那怎么計提呢?以前都沒計提過,怎么處理呢
宇飛老師
2020 01/06 11:49
按每個月應(yīng)付的工資這樣子計提
借:應(yīng)付職工薪酬(一年)
貸:銀行存款
借:管理費用(逐月分攤)
貸:應(yīng)付職工薪酬
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