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本年利潤是負(fù)數(shù)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785041| 提問時(shí)間:2020 01/05 16:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不管是負(fù)數(shù)還是正數(shù)都需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去的
2020 01/05 16:13
84785041
2020 01/05 16:14
那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我還是寫負(fù)數(shù)嗎
meizi老師
2020 01/05 16:16
你好 是的 也是寫負(fù)數(shù)
84785041
2020 01/05 16:19
借本年利潤負(fù)數(shù) 貸利潤分配負(fù)數(shù)
84785041
2020 01/05 16:19
這樣做嗎
84785041
2020 01/05 16:20
貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)
meizi老師
2020 01/05 16:25
你好 你本年利潤是什么方向的負(fù)數(shù) ?
84785041
2020 01/05 16:31
借方
84785041
2020 01/05 16:36
老師,看錯(cuò)了。本年利潤貸方是負(fù)數(shù)
84785041
2020 01/05 16:37
那我做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候本年利潤借方是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
meizi老師
2020 01/05 16:39
你好 如果你貸方是負(fù)數(shù) 相當(dāng)于是借方正數(shù)了。 那么按金額借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤 這樣來結(jié)轉(zhuǎn);
84785041
2020 01/05 16:51
好的,謝謝
84785041
2020 01/05 16:51
小規(guī)模的賬需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤不
84785041
2020 01/05 16:53
那我上面的金額是寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)
meizi老師
2020 01/05 16:56
你好 小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 。 年末要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的。 我上面說的貸方負(fù)數(shù)就是借方正數(shù) 那么相當(dāng)月是本年利潤余額在借方 正數(shù)了。 所以結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤 也是正數(shù)
84785041
2020 01/05 16:56
嗯好,
meizi老師
2020 01/05 16:58
好的希望能幫到你
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