問題已解決
請問,12月的一張餐費已銀行存款支付,但未有發(fā)票。1月2日剛開出來這張發(fā)票,我應該如何操作
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12月份
借:其他應付款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:其他應付款-暫估
1月份收到發(fā)票
借:其他應付款-暫估
貸:其他應付款
2020 01/04 12:42
84784973
2020 01/04 12:44
老師,我能不能直接在12月做:管理費用 貸銀行,然后把1月分的發(fā)票直接附在12月,可以嗎?
bamboo老師
2020 01/04 12:44
按您這樣簡單處理也可以
84784973
2020 01/04 12:46
可以就把發(fā)票放12月里?發(fā)票所屬期1月沒事吧!
bamboo老師
2020 01/04 12:47
這樣的話 也可以的 沒事的
84784973
2020 01/04 12:48
有相關的文件嗎?
bamboo老師
2020 01/04 12:49
這個沒有明文規(guī)定 我給您寫的分錄是正規(guī)的 但是實際工作中 有的單位怕麻煩 就像您說的那樣操作的
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