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公司注銷,應收,其他應收,應付其他應付需要歸零,同一明細的怎么對沖做分錄?例其他應收—老板—貸方余額250000,其他應付—老板—貸方余額130000,怎么對沖?

84785044| 提問時間:2020 01/03 15:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要其他應收款借方與其他應付款貸方才可以對沖 其他應收款貸方本來就是代表其他應付款,代表欠老板的款項,與其他應付款貸方是不能對沖的
2020 01/03 15:12
84785044
2020 01/03 15:18
如果是其他應收款-老板-借方余額250000,其他應付款-老板-貸方余額130000,那這個分錄怎么做?
鄒老師
2020 01/03 15:19
你好,根據你提供的信息,對沖這樣做分錄 借;其他應付款-老板130000,貸;其他應收款-老板130000
84785044
2020 01/03 15:23
好的,謝謝
鄒老師
2020 01/03 15:23
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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