問(wèn)題已解決
我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu),學(xué)生的學(xué)費(fèi)都是走的預(yù)收賬款,等到有課消的時(shí)候才會(huì)從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入收入。 現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教大家,如果這筆學(xué)費(fèi)開(kāi)票了怎么辦?繳費(fèi)的同時(shí),學(xué)生要求我們開(kāi)票,我們也開(kāi)了,那還能入預(yù)收賬款嗎?還是應(yīng)該立即確認(rèn)收入?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答會(huì)計(jì)上作為預(yù)收賬款處理的,不確認(rèn)收入
2020 01/03 11:59
84785015
2020 01/03 12:12
所以我報(bào)增值稅的時(shí)候是按開(kāi)票數(shù)據(jù)報(bào),報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是按我賬上的收入報(bào)就可以了嗎?企業(yè)所得稅的收入和增值稅本年累計(jì)的數(shù)據(jù)不一致也沒(méi)問(wèn)題的嗎?
吳少琴老師
2020 01/03 13:13
不一致也是可以的
84785015
2020 01/03 13:36
好的 謝謝老師
吳少琴老師
2020 01/03 14:10
滿意請(qǐng)打五星好評(píng)
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