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房地產(chǎn),工地上的電費都由施工單位承擔(dān)嗎?

84784947| 提問時間:2020 01/03 09:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這個就沒統(tǒng)一規(guī)定,看雙方約定的
2020 01/03 09:27
84784947
2020 01/03 09:36
老師,1,我開發(fā)企業(yè)一般納稅人收到電力公司專用發(fā)票3萬怎么入賬?科目?2,我又開票給施工企業(yè)3萬怎么入賬?科目?我開給他普票還是專票?
鄒老師
2020 01/03 09:44
你好 1,借;其他業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目 2,借;銀行存款等科目,貸;其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 可以開具專用發(fā)票的
84784947
2020 01/03 09:52
1,收到票時我不可以入建安成本里嗎?2,那我開專票給他會不會要多交稅,因為本來就沒有利潤?
鄒老師
2020 01/03 09:54
你好 1,在這個過程其實是轉(zhuǎn)售電,就不能計入建安成本核算了 2,因為你收到發(fā)票與開具發(fā)票都是3萬,這樣不會導(dǎo)致多繳稅的
84784947
2020 01/03 09:56
電費由施工企業(yè)直接交的,收到票時貸方寫哪個科目?
鄒老師
2020 01/03 10:01
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目 這樣發(fā)票應(yīng)當(dāng)開具給施工企業(yè)才是的
84784947
2020 01/03 10:04
老師,借成本和收入,我意思貸方,我們沒有交電費是對方自己交的開的我們公司的票,貸方寫什么,我們不能寫銀行存款了
鄒老師
2020 01/03 10:13
你好,對方自己交的開的我們公司的票,是你單位先支付了電費,然后找對方收取嗎?
84784947
2020 01/03 10:18
是對方直接交的,我們沒有交,開的我們的票,然后我們再開票給對方
鄒老師
2020 01/03 10:23
開的我們的票,然后我們再開票給對方,這種情況就只能是這樣做分錄的 1,借;其他業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目 2,借;銀行存款等科目,貸;其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784947
2020 01/03 10:33
我們不涉及銀行存款科目,要用什么其他科目
鄒老師
2020 01/03 10:42
你好,如果沒有涉及資金支付,可以通過其他應(yīng)付款掛賬 1,借;其他業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;其他應(yīng)付款 2,借;其他應(yīng)付款,貸;其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784947
2020 01/03 10:45
轉(zhuǎn)售電涉及差額征稅嗎老師
鄒老師
2020 01/03 10:53
你好,如果有差價,就需要按差額納稅的
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